Top Guidelines Of 有限 公司 審計 報告

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如:本次審計的主要目的是對××任職期間的損益情況、資產負債狀況和重大經濟事項等,以及相關的經濟責任。

我們於200x年xx月xx日至xx月xx日對abc分公司進行了審計。abc分公司資料的供給和編制、建立健全內部控制制度、保護資產的安全完整是分公司財務及xx管理部門的職責,我們的職責是在實施審計工作的基礎上發表審計意見。

在專案資金管理和核算上,資金是納入單位財務統一管理,並實行單獨核算,沒有挪用專項資金現象。

稅務局會在每年四月的第一個工作天向所有非首次報稅的有限公司寄出利得稅稅表。有限公司有一個月的時間填寫稅單,並準備相關資料、應課稅總額及審計報告等相關證明文件。公司須在限期前準時報稅及呈交有關文件。若然是採用網上報稅的話,則可酌量延期,下文將會提及此點。

賬目清晰度:若客戶提供的會計底稿混亂,核數師需花費額外時間理賬,費用自然較高。

八、內部控制的稽核情況(對企業內部控制制度的.完整性、適用性、有效性以及執行情況發表意見)

深入分析:除合規外,我們亦會從審計角度指出公司內部控制的潛在風險,協助您優化管理。

無論您的企業在香港本地還是在國際市場運營,我們都能協助您簡化審計流程,確保合規,並優化您的稅務狀況。

如中小企業未能按時進行財務報告審計、或未能按時提交報稅表及審計報告,可能會面臨罰款及承擔相關法律責任。

適用於解除已封存的被審計單位資料、資產或解除被審計單位暫停使用款項兩項強制措施。

“出庫單”,檢查其是否按規定辦理審批手續,退貨是否充分、及時,供應商是否簽字;退貨是否貼合質管部的提議,退貨時是否有質管和財務核查。

公司制訂了完備的財務部管理檔案,對財務部的日常工作都作了相應的規章制度。但沒有對各種支出的審批程式、審批許可權作出清晰的規定,出現了以上情況,我們建議:

有限公司審計報告 臨床科室對考核工作的重要性認識不足,對服務過程中存在問題未及時認真提交監督部門。

原上報工程結算為_______元,稽核後確定為_______元(內含甲供材料款),大寫金額: 捌仟陸佰伍拾伍萬陸仟玖佰伍拾玖元叄角叄分 。其中,有質量爭議的專案佔_________元。

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